你好!你这个银行存款是减少啊。没写错啊
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,借:管理费用—咨询费 200000 贷:预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了,后续会计分录怎么操作呀。
您好老师咨询一下,欠预付账款的 ,后期还了会计分录怎么写,我写的是借:预付账款,贷:银行存款数据不对,变增加了
老师公司收到银行开具的贷款利息发票如何做账呢之前已计提并缴纳利息
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
新办的盈利性的医院有哪些税收优惠政策
增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
行政单位支付办公费如何记账
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
那为什么系统是增加的
您好老师预付款怎么变贷方的
你好!你银行存款这上面显示期初是借方,本期也是借方啊
那会计分录怎么写
你好!你的分录没有错。这里借贷方都有发生。余额是正数就好
改成这样可以吗
你好!不对。你还钱不能借方银行啊 实际是银行的钱少了
那预付的金额变多了
你好!你之前说的:老师咨询一下,欠预付账款的 什么叫欠预付账款?
那为什么预付款会越多
你好!你先说下,什么叫欠预付账款?
欠对方的
你好!那你应该有先收到这个款吧。你收到的时候怎么入的账
不是这个向农户采购的
你好!我估计是一开始分录做错了。
那预付要怎么改
接手过来客户写的是预付货款
你好!要看你一开始做过什么分录,才能确定
就是按这个做分类做的,那预付货款要怎么改成应付账款
你好!得先看看分录。不是光看这个数据