你好,学员,你说的是扣采购方吗
我公司是一般纳税人这个月刚升的开票税点是9个点我收到税票是13个点的我抵税是按照9个点抵扣还是13个点抵扣
公司现在开业一个月,是一般纳税人,客户的公司需要我们帮他开13点的发票,我们收了他的5个点,我们这样会亏吗?
我们公司是一般人,纳税人,一般纳税人公司,然后票票点是13个点,然后我们也能开13个点的,是那个普票,然后这个普票,然后是开票的话,需要交税吗?
公司建筑公司是一般纳税人公司要求收13个点专票,但是收到了一个点的普票,无法抵税,那我们需要交这一个点的税吗,我们需要扣多少个点费用合适
老师,我们是一般纳税人分公司,增值税9个点,所得税是25%,老板有个朋友需要用我们的资质,,我们应该按多少点收税金合适?没有成本票按多少收取,有的话按多少收取合适
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
对我们扣对方多少个点费用合适
对方是小规模之前合同是13个点专票但是他没发开就给我们开了一个点普票
建议按照不含税的金额,乘以13%扣
因为本来你们可以抵扣13%,现在不能抵扣了,是你们的损失
我还想问一下我们买材料收到发票是不是我们抵扣增值税销项税用,不用交税,卖方开发票需要交税
你们是销项税减去进项税,差额缴税
我们公司扣了14个点合理吗,我们收到普票一个点的作用是什么呢
14个点也是可以的, 只要不少于13个点,你们都不吃亏
老师我还想请教一下我们收到发票专票抵扣的只能增值税销项是吧
收到的专票是进项税 开出去的是销项税
老师那一般公司收到普票作用是什么呢
普票的话,价税合计记入成本费用
老师那分录应该怎么做呢,这个成本费用最后抵扣所得税是吗
可以抵扣所得税 比如价税合计 借管理费用 贷银行存款
好的,谢谢老师
不客气,学员,周末愉快