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老师好,请问预付4个月的办公室租金,收到了对应专票,会计分录怎么做?(是否不必进行摊销?)

2023-09-13 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-13 15:35

你好,学员 建议最好是摊销的,不摊销也是可以的,因为没跨年 借长期待摊费用 应交税费应交增值税 贷银行存款

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你好,学员 建议最好是摊销的,不摊销也是可以的,因为没跨年 借长期待摊费用 应交税费应交增值税 贷银行存款
2023-09-13
你好,借长期待摊费用 贷,预付账款 摊销4月的费用 借,管理费用 贷,长期待摊费用
2024-05-13
同学,你好 一次性摊销完
2021-11-17
学员朋友您好,,损益是按权责发生制进行确认的
2023-02-19
你好,一次摊销了就可以借管理费用贷长期待摊费用。
2021-11-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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