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请教一下,23.5月应交税费_应交增值税_销项税额255710.73,应交税费_应交增值税_进项税额212015.17,上期留抵32718.3,实际缴纳增值税10977.26,附加税658.63,这个应该怎么做计提和缴纳的会计分录呀?

2023-09-09 23:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 23:35

您好,增值税不用计提的,先结转 借: 应交税费_应交增值税_销项税额255710.73 贷:应交税费_应交增值税_进项税额212015.17 应交税费_未交增值税 255710.73 - 212015.17 缴纳时 借 应交税费_未交增值税 10977.26 贷:银行 10977.26 借:税金及附加 658.63 贷:应交税费_应交附加税 658.63 借:应交税费_应交附加税 658.63 贷:银行 658.63

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快账用户7086 追问 2023-09-09 23:53

谢谢老师的答复,正常是这样做,现在我卡住的地方是这个上次留抵32718.3,这个数字怎么冲抵,如果我按您刚说的做了,销项和进项的差额就正好是32718.3,应交增值税大的科目下面会有这么多的余额,我现在就是想把账冲平

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齐红老师 解答 2023-09-09 23:55

您好,上次留抵32718.3,这个金额在   应交税费_未交增值税的借方余额体现着呢 这次分录是贷方   应交税费_未交增值税  32718.3 这样  应交税费_未交增值税  余额就是0了

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快账用户7086 追问 2023-09-10 00:09

我刚想了想,老师帮忙看下我的思路是否是对的,这个上期留抵32718.3应该是23.4月进项票有多的,所以留在了23.5月留抵,我现在如果说想把应交税费的账冲平,还得看23.4月的增值税是否有结转,然后再对比着冲抵

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齐红老师 解答 2023-09-10 04:35

早上好,是的呢,就是您这个思路哦

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您好,增值税不用计提的,先结转 借: 应交税费_应交增值税_销项税额255710.73 贷:应交税费_应交增值税_进项税额212015.17 应交税费_未交增值税 255710.73 - 212015.17 缴纳时 借 应交税费_未交增值税 10977.26 贷:银行 10977.26 借:税金及附加 658.63 贷:应交税费_应交附加税 658.63 借:应交税费_应交附加税 658.63 贷:银行 658.63
2023-09-09
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-06-29
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   
2022-08-25
你上期留底税额这个结转到转出未交增值税下面吗,那这个做借销项税额 10贷进项税额,1 转出未交增值税9 ,上期留底1 那这个后面做借转出未交增值税8 贷未交增值税8
2020-10-14
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