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老师,原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是:借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税) 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗?另外写这个分录要写什么摘要?

2022-08-25 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-25 10:18

 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   

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快账用户6722 追问 2022-08-25 10:20

是的,销项大于进项,要交增值税

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齐红老师 解答 2022-08-25 10:25

你好;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 

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 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   
2022-08-25
您好!那就是要退税,需要写退税的分录
2023-07-08
对的,是的,是这么做的。
2022-09-14
你好; 是的; 两笔都要做的  
2022-10-12
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2023-06-30
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