您好,这个是可以的,可以计入
老师问下就是我对于我们这个行业的账务处理我都有点乱了,我们是直播行业,然后主播是跟我们签订的合作协议的合同的一个关系,然后公司举办年会,邀请主播来参加,本来关于主播的开支我们是可以计入成本的,比如主播来参加我们给报车费,住宿费用,我们都是可以计入成本的吧
老师问下就是我对于我们这个行业的账务处理我都有点乱了,我们是直播行业,然后主播是跟我们签订的合作协议的合同的一个关系,然后公司举办年会,邀请主播来参加,本来关于主播的开支我们是可以计入成本的,比如主播来参加我们给报车费,住宿费用,我们都是可以计入成本的吧,还有款可以直接对公打给主播吧
公司举办活动邀请的嘉宾,给他们报销来回车票和住宿费,这个可以直接计入营业成本吗?
公司的营业范围有图中这些,那我们举办活动邀请了嘉宾,给他们报销机票和住宿费,这可以直接计入营业成本吗?
我们是会展服务的,负责在全国各地举办会议,会邀请专家来讲课,要承担专家的吃住行,那这些成本是做招待费呢还是可以直接进入成本的,专家的来往车票是我们负责买,吃住我们给安排,做进主营业务成本的话,那专家的飞机票,高铁等计算抵扣进项的能不能抵扣
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
这个活动产生的所有费用是不是都可以计入营业成本?比如采购的物料,制作奖状奖牌,给参赛者发放的奖金等
我们这个活动是没有产生收入的,但是有赞助费,就是收到赞助费时也给对方开具了发票
对的,这些都是可以记录的营业成本的