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老师,麻烦看看这个暂估成本 收到发票 结转成本到支付的分录对不对,谢谢

老师,麻烦看看这个暂估成本 收到发票 结转成本到支付的分录对不对,谢谢
2023-09-08 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 12:27

同学你好,分录没有问题哈

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同学你好,分录没有问题哈
2023-09-08
借工程施工贷应付账款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工
2022-10-11
你好,一般存货不应该是负数的
2022-10-23
你好,我这边看了你写的分录第一张写的都是正确的,第二张图片不对,在2月份的时候没有出售,没有收入,怎么结转成本呢。你暂估次月红冲的分录在第一张已经体现,不用重复做
2023-09-22
借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本 贷库存商品 ,  这个回来发票大于暂估,贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商 ,补上少做的,借库存商品 贷应付账款供应商,借主营业务成本 贷库存商品   小于暂估,  借库存商品 负数,贷应付账款暂估款负数,,借贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商   借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,
2021-01-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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