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老师麻烦帮我看看 我红冲的发票。结转的成本分录对不对。我是红冲的8月的发票,主营业务是人是建筑安装费,成本是人工工资。我总感觉哪里不对,麻烦老师帮我看看

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2022-11-15 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 10:32

红冲的你原分录负数红冲就可以

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快账用户3435 追问 2022-11-15 10:32

8月结转的成本不用红冲吗?

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:42

同学你好 你什么时候开的红字发票什么时候红冲

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快账用户3435 追问 2022-11-15 10:43

我10月开的红字发票,我先把发票红冲了。但是我8月结转了成本,那我现在还需要把结转的成本也冲掉吗?还是只要把发票红冲就可了?

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:48

同学你好 对的 直接红冲就可以

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快账用户3435 追问 2022-11-15 10:49

老师请说详细点。讲了半天我还是不知道我要不要冲我8月结转的成本

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:02

就是在十月份红冲 开了红字发票如果不再开蓝字发票的话就收入和成本都在十月份红冲

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快账用户3435 追问 2022-11-15 11:05

不开篮字发票了,你们请问老师我红冲成本借:主营业务成本(负数) 贷:工程施工-合同成本-XX-人工 做到这来就结束了吗?还是要把这个工程施工也要红冲了?

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:10

那你直接就红冲 成本和收入都要红冲 对的 贷方也是红冲的哈

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快账用户3435 追问 2022-11-15 11:13

那我就红冲到成本这边?其他的都不要红冲了吧?比如我计提工资的时候就是把这个直接做到工程施工-合同成本-XX-人工。那现在我这个前面计提的就不用管了?只把成本跟收入红冲就好了?

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:22

嗯 还是工程施工借方余额就可以

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快账用户3435 追问 2022-11-15 11:24

那就是把这个工程施工挂在账上对吗?到后期有项目在结转就可以了?

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:29

同学你好 对的 借方余额就可以 什么时候再开发票的时候直接转就可以

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快账用户3435 追问 2022-11-15 11:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:49

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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红冲的你原分录负数红冲就可以
2022-11-15
您好,还得冲回增值税,分录没问题
2021-03-03
您好,这样看不出来问题,可以再提供下详细其他申报报表?
2023-04-14
你好,我这边看了你写的分录第一张写的都是正确的,第二张图片不对,在2月份的时候没有出售,没有收入,怎么结转成本呢。你暂估次月红冲的分录在第一张已经体现,不用重复做
2023-09-22
这个最好是冲掉暂估和计提工资分开,12月暂估冲掉借应付职工薪酬贷以前年度损益调整—代替之前损益科目,重新做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,业务发生去年成本吧,不是借管理费用
2021-04-16
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