借工程施工贷应付账款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工
建筑工程小公司,工期短,想开出发票直接确认收入,收到发票,收到发票直接确认成本,以及暂估成本,具体详细的会计分录是?麻烦老师详细列出来,谢谢。
麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,麻烦看看这个暂估成本 收到发票 结转成本到支付的分录对不对,谢谢
在代理记账公司做会计助理,本人无证,这是老板给的题目,麻烦帮我看看对不对,麻烦教一下每个步骤正确的分录(卖出大于库存,需要做暂估入库)。整一个采购,销售,结转成本麻烦帮我写一下,感谢老师
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
那后期实际来发票的时候,假如成本跟暂估的有差异要如何处理?
红冲之前的之前的分录不变,金额是负数。然后再做发票的。
借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 这样可以不?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢哈。那差异部分其实也无法做到正确的归属期了哈。
对的是的,你暂估的不正,正确的话,你后期再调整只能属于当月。
好的,谢谢。
不用客气 工作愉快