咨询
Q

麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。

2022-10-11 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 11:51

借工程施工贷应付账款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工

头像
快账用户4608 追问 2022-10-11 11:58

那后期实际来发票的时候,假如成本跟暂估的有差异要如何处理?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 11:59

红冲之前的之前的分录不变,金额是负数。然后再做发票的。

头像
快账用户4608 追问 2022-10-11 12:00

借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 这样可以不?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 12:00

可以的,可以这么做的。

头像
快账用户4608 追问 2022-10-11 12:01

好的,谢谢哈。那差异部分其实也无法做到正确的归属期了哈。

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 12:04

对的是的,你暂估的不正,正确的话,你后期再调整只能属于当月。

头像
快账用户4608 追问 2022-10-11 12:04

好的,谢谢。

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 12:05

不用客气 工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借工程施工贷应付账款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工
2022-10-11
借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本 贷库存商品 ,  这个回来发票大于暂估,贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商 ,补上少做的,借库存商品 贷应付账款供应商,借主营业务成本 贷库存商品   小于暂估,  借库存商品 负数,贷应付账款暂估款负数,,借贷应付账款 暂估款 负数 ,贷应付账款供应商   借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,
2021-01-07
同学你好,分录没有问题哈
2023-09-08
你好,如果已经发生,只是没有取得发票,是可以暂估的 借:工程施工 贷:应付账款—暂估 
2024-12-23
您好 想开出发票直接确认收入 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 收到发票,收到发票直接确认成本 借:主营业务成本 贷:应付账款等 暂估成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款
2022-08-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×