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麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。

2022-10-11 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 11:51

借工程施工贷应付账款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工

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快账用户4608 追问 2022-10-11 11:58

那后期实际来发票的时候,假如成本跟暂估的有差异要如何处理?

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齐红老师 解答 2022-10-11 11:59

红冲之前的之前的分录不变,金额是负数。然后再做发票的。

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快账用户4608 追问 2022-10-11 12:00

借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 这样可以不?

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齐红老师 解答 2022-10-11 12:00

可以的,可以这么做的。

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快账用户4608 追问 2022-10-11 12:01

好的,谢谢哈。那差异部分其实也无法做到正确的归属期了哈。

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齐红老师 解答 2022-10-11 12:04

对的是的,你暂估的不正,正确的话,你后期再调整只能属于当月。

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快账用户4608 追问 2022-10-11 12:04

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-10-11 12:05

不用客气 工作愉快

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