同学,你好 借:银行存款20000 贷:固定资产清理10000 营业外收入10000
事业单位固定资产报废,原值500000,累计折旧490000,有残值10000,废品卖了3000,财务会计分录怎么做
请问出售报废固定资产的分录怎么做?
老师,报废固定资产 原值2万,残值600 ,卖废品现金收到80元,请问分录怎么写,需要交税吗,谢谢
老师,想问一下固定资产报废出售,净值10000,报废卖废品20000,怎么做分录
老师,想问一下固定资产报废需要做什么分录吗
你好,就是很多资料发送到很多商店。文件属性不让看到同一个地址要怎么操作
老师 我这有两个公司都是小规模 有两批工人给开工资 其中一批是有社保的 还有一批工人是没有社保的 给交社保的公司里面有钱 没给交社保那个公司没有钱 这怎么整呀 有社保公司要是给没有交社保的公司转账可以吗 怎么处理啊
老师公司给员工发节日礼品怎么操作不用代扣代缴个人所得税
安全专项储备放到利润分配科目可以吗,怎么结转?阐明完整的会计分录
老师,企业赠送客户节日礼品,怎么做不用代扣代缴个人所得税。
老师,请问一下,现在社保是当月申报当月的社保并缴纳费用,那么请问单位承担的部分还要不要做计提?还是直接做 借:管理费用-社保(单位) 贷:银行存款
电商行业供应商不给开票的,拿进货单入账做成本可以吗,有没风险
老师好,单位消耗定额是怎么来的,还是说怎么计算的?
老师 在一个领导面前说同级别员工的坏话 而且还越级汇报工作 当面和你说就和这个领导说说 但是转身就和另外的领导反应这个事情了 这个员工工作能力可以 这种情况的话这种员工可以用吗
如何在录入期初余额时增加明细录入
不需要报增值税?
同学,你好 一般不用的
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利