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老师您好,请问进出口贸易公司,每个月的销项税额都是可以全额抵扣的,请问如果我们实际销售金额为2511624、对应的税额是直接全部免的,那我们进项发票当月认证抵扣了进项采购金额为2011197元,进项税额为231376元,请问申报进出口月报时需要全部使用吗?还是说对应销售金额对应的金额申报,多的留着以后申报用呢?正常是如果操作?因为我不会进出口申报

2023-09-07 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-07 10:29

学员你好,如果231376元的进项全部是对应2511624的出口销售的,是可以全部认证作为出口退税的,是认证成出口退税,不是抵扣哦

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快账用户4408 追问 2023-09-07 10:31

是的,是这意思,拿为何还有留着以后才使用的呢?

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快账用户4408 追问 2023-09-07 10:35

老师,请问这个银行回单是外币,那请问是按照这个银行回单上的税率计算出人民币金额还是按照财务系统汇率设置好期初和期末汇率自动计算呢?

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快账用户4408 追问 2023-09-07 10:35

老师您看就这个银行回单

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学员你好,如果231376元的进项全部是对应2511624的出口销售的,是可以全部认证作为出口退税的,是认证成出口退税,不是抵扣哦
2023-09-07
同学你好 你们嫩出口免税还是出口退税
2024-06-05
同学你好 附表一吗
2022-11-09
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2021-10-09
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
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