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老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。

2022-10-04 01:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-04 06:27

如果不想退税就转内销,但是不能放免税栏了,直接确认收入和增值税销项税

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快账用户5366 追问 2022-10-04 09:46

那我拿到的进项是普票的话,转内销不就得交增值税了吗。我看到有一个规定说,如果单证齐全,是可以挂免税销售额的?是这样吗。还有八月和九月分别有出口了,但是当时没有及时开具发票,申报增值税是是0申报,现在十月份是否可以补开发票,然后在十一月申报收入。

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齐红老师 解答 2022-10-04 10:40

1月份不明白,1月份的不应该是借主营业务成本240贷存货240;借存货跌价准备60贷主营业务成本60,不应该是这样做吗?

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齐红老师 解答 2022-10-04 10:40

不好意思,我发错了

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齐红老师 解答 2022-10-04 10:41

据《国家税务总局关于出口货物退(免)税若干问题的通知》(国税发〔2006〕102号)第一条第二款规定:“出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物”应视同内销货物计提销项税额或征收增值税。一般纳税人以一般贸易方式出口货物计算销项税额公式:销项税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价÷(1+法定增值税税率)×法定增值税税率。

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快账用户5366 追问 2022-10-04 10:53

那我取得是普票也不能进行退免税申报吧。要自动转内销?我出口的日期是八月和九月的那个问题,老师也帮我看下

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齐红老师 解答 2022-10-04 11:22

普票不能退税的,只能是专票可以

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齐红老师 解答 2022-10-04 11:22

8月和9月的可以补申报

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快账用户5366 追问 2022-10-04 12:41

老师,你说的未在规定没退免税的,是指在每年的四月之前吗。如果取的是普票,也无法去申报退免税呀,只有专票才可以。那我这样我一直申报增值税的免税销售额,也会被转内销?

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齐红老师 解答 2022-10-04 18:06

每年四月之前;只有专票才可以申请退税,规定时间内不申请退税就转内销

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