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收到的成本票普票是3-4月份的,现在对方需要拿去冲红,重新开给我,我之前月份已经入账了,这个该怎么处理?

2023-09-05 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 19:33

你好,你们需要把之前入账的分录红冲,然后根据重新取得的发票入账。

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快账用户5629 追问 2023-09-05 20:45

直接把需要给对方冲红的发票在当月冲红,拿到正确发票正常入账是吧?

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齐红老师 解答 2023-09-05 20:46

你好,是的,是这样的

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快账用户5629 追问 2023-09-05 20:52

就是客户和销售两方都是一样的处理,先冲红,再按正确发票入当月账务处理里面是吧?

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齐红老师 解答 2023-09-05 20:52

你好,是的,是这样的

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你好,你们需要把之前入账的分录红冲,然后根据重新取得的发票入账。
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