这个需要找你税务局查一下,或者是你单位有开票牌吗?你单位有开票盘,你开红色信息表审核不通过,它会提示你对方已经认证了。
老师,我想问一下,我们公司开出去的发票给到对方,因为各种原因,我们联系不到对方,对方货款也没有支付。那我们现在想,知道这个发票对方有没有进行一个抵扣,可以怎么查询的到呢?我们想给红冲掉
老师,我们2018年开给其他公司的专票,现在对方款项没有付,我们涉及到打官司,想查询一下这个发票对方有没有抵扣?可以怎么查?
老师,我们是小规模纳税人在电子税务局上代开的专票。税控盘里面没有该专票信息。我可以在哪能查到该发票对方单位有没有抵扣。我想作废这张发票但已经隔月了不知道对方有没有抵扣。
老师,我们去年开了几张纸质专票给对方,现在涉及到官司,我想知道对方发票有没有抵扣掉了,有哪里可以知道吗?
老师,我们21年有张100W的发票开给对方,对方一直没付款,我们现在起诉对方,法院问我们发票开过去对方有没有认证掉,这个哪里可以看到或者查到吗
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
审核通过了证明对方没有抵扣增值税