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老师,因为之前几个月有发现发票开错,要求对方重新开票,问题是之前开的发票已抵扣,那么我现在收到正确的发票和红字发票,我在税务平台需要如何操作?因为我在勾选平台有看到正确的进项发票,但没有红字发票。烦请老师告知,谢谢!

2023-09-04 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-04 19:57

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-04 19:58

你们单位已经认证了,开了红字信息表,附表二进项转出20行里面填写就可以的啊,不需要勾选,然后新的发票可以正常勾选。

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快账用户8478 追问 2023-09-05 09:26

但是不能底本月的增值税是吗?

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齐红老师 解答 2023-09-05 09:39

你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。 红字发票,你在附表二申报的时候进项转出,账上也做进项转出,然后重新收到的正常认证就可以了。 红字信息表是在几月份开的?

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快账用户8478 追问 2023-09-05 09:40

红字和正确的发票都是8月份开的

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齐红老师 解答 2023-09-05 09:44

那你在八月份进项转出,然后在九月份申报的时候做进项转出,表二二十栏里面。进项转出的不需要勾选。

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快账用户8478 追问 2023-09-05 10:15

重新开的票可以勾选,负数只是在申报及做账时要转出,我的理解是一正一负刚好相抵不能再抵扣增值税

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齐红老师 解答 2023-09-05 10:34

对的,是的,但是你正确的蓝字发票需要勾选。 一个进项转出一个做进项。

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快账用户8478 追问 2023-09-05 11:25

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-05 11:27

不客气,请帮我五星好评,谢谢啦

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您好,同学,请稍等下
2023-09-04
你好 不用处理,因为已选择了 不抵扣勾选
2022-10-11
你好,只需要勾选正确的就可以,错误的需要进项转出,就是那个负数发票。
2021-07-02
您好,这个是红字发票不需要勾选
2024-05-07
是的,你说的是对的,是的
2020-05-25
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