做付款相反的分录就是
老师,我公司给对方公司付货款,我手里有3张回单,1张是给对方付款的,然后2张是账号,户名不对对方给退回的,3张是付款正确的,这3张回单我咋下账
老师 我之前给对方付款 然后退回100元 就是咋做账啊
老师 我之前付款做的帐是 借:预付账款 贷:银行存款 然后这个月对方公司给我退回来了499元 我得咋做账啊
老师,我单位付对方材料款,打到对方另外一个账户了,之后对方退回来了,退回来我收到款咋做分录
老师,我方对公户多付材料款130元,是因为重量有误,所以差了130元,对方已按原数给我们开的发票,之后就多付的那130元对方给我微信退回,我又转给了老板,请问这个130元我内账要咋做分录?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗
是优惠的话,退回就做营业外收入
摘要咋写呢
就是退回优惠货款
老师 我这个月只有进项税 没有销项税 我需要再做一笔 结转未交增值税
不交税就不用结转的哈
老师 我上个月卖的商品做的收入 这个月入库商品的发票回来了 我只做库存商品结转成本就可以吧
嗯嗯,可以的。正确的做法是对方货到了就要根据送货单暂估进货成本,不能等发票
那这么做也是正确的吗 现在做成本
现在都这样,只能那么做了哈
老师 你看我这个支出的摘要 应该咋写更正确呢
摘要就是业务的简单概括,什么业务内容就简单说