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Q

老师 我之前给对方付款 然后退回100元 就是咋做账啊

2023-09-01 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 09:59

做付款相反的分录就是

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快账用户3156 追问 2023-09-01 10:01

我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:03

是优惠的话,退回就做营业外收入

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快账用户3156 追问 2023-09-01 10:04

摘要咋写呢

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:06

就是退回优惠货款

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快账用户3156 追问 2023-09-01 14:21

老师 我这个月只有进项税 没有销项税 我需要再做一笔 结转未交增值税

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齐红老师 解答 2023-09-01 14:24

不交税就不用结转的哈

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快账用户3156 追问 2023-09-01 14:29

老师 我上个月卖的商品做的收入 这个月入库商品的发票回来了 我只做库存商品结转成本就可以吧

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齐红老师 解答 2023-09-01 14:31

嗯嗯,可以的。正确的做法是对方货到了就要根据送货单暂估进货成本,不能等发票

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快账用户3156 追问 2023-09-01 14:33

那这么做也是正确的吗 现在做成本

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齐红老师 解答 2023-09-01 14:36

现在都这样,只能那么做了哈

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快账用户3156 追问 2023-09-01 15:00

老师 你看我这个支出的摘要 应该咋写更正确呢

老师 你看我这个支出的摘要 应该咋写更正确呢
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齐红老师 解答 2023-09-01 15:02

摘要就是业务的简单概括,什么业务内容就简单说

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相关问题讨论
做付款相反的分录就是
2023-09-01
同学,你好 借:银行存款 499 贷:预付账款 499
2023-10-24
你好,同学 按照下面的分录做账 借银行存款 贷应付账款 实际就是冲付出去的那笔分录
2023-11-06
借其他应收款你贷预付账款130 借其他应收款老板贷,其他应收款你。
2025-04-16
你好 付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 户名不对对方给退回 借:银行存款 贷:应付账款 付款正确的 借:应付账款 贷:银行存款
2020-10-19
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