不需要的,你重新建账,最多是吧固定资产的残值入进去的
老师 我想请问下 我盘点固定资产要重新建账 但是这些固定资产已经折旧完了 我期初应该建在什么科目呢
老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?
老师,用友T3标准版1月新建账套,请问我入了固定资产卡片,期初余额那还需要入固定资产余额吗?
老师,请问固定资产已经折旧完了,我现在重新建账期初余额还要录入固定资产的吗
请问新建账套怎么录入旧账套的固定资产余额(已提折旧的)? 是在科目初始数据窗口录入?还是要固定资产卡片录入呢?... 是在科目初始数据窗口录入?还是要固定资产卡片录入呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
我怎么知道是残值是多少?
这个要看之前折旧的金额,和原值对比的
能不能说详细一点?
你现在拿到的是什么资料,我帮你看一下
现在就是有一个科目余额表 有固定资产原值 和累计折旧的数,但是这家公司因为没有业务有快两年没做账了,,七月份开始有业务,所以我想重新建账
现在固定资产值是465625,累计折旧350926.96
那你看一下科目余额表的固定资产和累计折旧这两个数字的
固定资产是465625,累计折旧350926.96
那么差额是固定资产465625-累计折旧350926.96