同学你好 正常业务一般没事
你好,10月份有个三万的收入,但12月对方说票税号错了,我单位冲红操作错误,没打印出来红票,又开了一张销售票,结果这个三万就算销售收入了,只能在1月冲红,请问这个月那三万会计分录怎么做?一月冲红成功又该怎么做呢?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
一般纳税人企业,上月开了一份70万的发票在本月冲红,但这个月没有开过销售发票,如果冲红就会出现销售负数,请问这情况申报增值税是否会出现异常?
我们有一家公司为了做业绩11月份开了几十万的发票,这个月想把这个发票冲红但是这个月没有其他的发票要开出去,那增值税就会是负数,这总情况能不能行啊?
那已经认证的发票及已交的税费会怎样处理的?
同学你好 是库存商品吗
是的,库存商品,要做退货吗?
同学你好 对的 商品退回来要做退货的
进项发票也要冲红
开红字发票就可以了
请问全部的分录要怎样做?
同学你好 之前分录你咋做的
商品入库:借 库存商品 贷 应付账款,销售:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税金-销项税额 结转成本:借 主营业务成本 贷 库存商品
同学你好 借库存商品 贷主营业务成本 借应收负数 贷收入负数 贷销项负数
好的,谢谢!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢