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已经暂估入库并结转成本,现在确定收不到发票了,怎么处理?是现在直接冲掉之前的分录,还是不管等汇算清缴是再调?

2023-08-28 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 12:34

你好,正常做账就行,汇算清缴,纳税调增。

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相关问题讨论
你好,正常做账就行,汇算清缴,纳税调增。
2023-08-28
这个需要去更正之前申报才可以,你不更正,金额大这个后面发现是19年成本发票,有风险,借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做
2020-11-04
您好 请问您暂估分录怎么写的
2022-03-22
同学你好 这个可以的
2021-09-29
可以的,什么时间充都行,只要是汇算清交之前解,解决了就行。
2024-01-12
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