同学您好,同学您好,这个可以找税局代开发票
老师我们是插画教育的,从外面找个人录课,给人打款,对方无发票,怎么处理好呢
老师,您好,我们是卖书,有2个公司,卖0到3岁的童书,有一个公司会请画手画一些新书的插画图画,这部分是直接放费用是吗?,等新书研发完成了会是我们另一个公司委托生产印刷售卖。请画手那个公司就是支付作者稿费这一类款项,收版费业务,支付作者稿费怎么做账务处理呢
老师好,我们公司直播卖画,画是个人画家的作品,没有进货发票,这个怎么处理
老师好,我们公司直播给个人画家卖画,对方提供不了发票,这个怎么处理
老师好,我们公司给画家个人卖画,两种情况:1.画家直接给我们画好的作品,我们进项是画,需要画家个人代开画的发票给我们作为库存成本进行企业所得税抵扣,如果对方提供不了发票,那我们调增不能抵扣企业所得税,我们开出去的销项发票也是画。第二种:我们准备笔墨纸砚让画家画我们帮他卖,我们的进项成本就是给画家的服务费和笔墨纸砚,画家需要给我们提供服务费的进项发票,我们开出去的销项票也是画。对吗
给工人购买雇主责任险计入哪个科目
老师,您好!500万元以下设备器具一次性扣除是怎么账务处理?还是说企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报就行?
怎么导出上月,电子税务局,社保系统人员缴纳明细
年度汇算财务表必须要在汇算清缴后提交么?
设备出口到香港,报关是25年4月21日,增值税系统的发票未开,报关是港币89.5万元,签合同时按汇率的人民币金额825727元 问题一:在25年5月开票,是开票人民币多少金额,按签合同时的汇率825727元,还是报关日期时间,还是开票日期的汇率 问题二、申报填写出口退税时美元汇率按什么时间段的,签合同时还是报关时还是开票时 问题三:申请出口退税,报关4月21日,开票5月,能在4月申报退税么,申报填写的进口发票号是填写增值税普票为0的发票号么
你好,老师,我去年年底开具了一张增值税专用发票,发票上税额是42.77,申报表上的数据是42.78。今年做汇算清缴时,出现了0.01的营业收入的差,要怎么调整
老师,什么情况下收到个税退付的手续费不用做增值税收入
企业为进口贸易企业,办理了海关备案电子口岸大宗农产品备案等,现在工商变更了地址、股东与注册资本,请问其他证件要同步变更吗,具体变更流程是?
年度汇算清缴的营业外收入就是小规模的减免增值税,这个可以在纳税调整项目明细表里调减不
老师你好,我们是4s店,厂家扣款自营线索怎么做账务处理
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要是开不了呢
同学您好,税局可以代开个人所有发票,只有不去开,没有开不了
同学您好 没有发票,可以付款清单收据正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,要调增
税务局代开都是按经营所得需要扣个税和增值税及附加税吧
的一般是按劳务的,增值税及附加税开票时交 增值税1% 附加税是增值税的12% 个人所得税 ,由付款单位代扣代交
按劳务为什么要交增值税呢
同学您好,一般项目都是交增值税的,营改增了
如果对方个人不开票开收据,我们不抵扣,调增,打给个人的这个钱用我们管个税吗
同学您好,要付款单位代扣代交的
进的是货不是劳务费,也需要代扣个税吗
同学您好,代开发票这种个人都是要代扣代缴个税的
那不代开呢,对方只给我们提供收据,我们不抵扣企业所得税,调增,那还用给他代扣个人所得税吗
同学您好,不影响要给他代扣个人所得税
那我就不明白了,如果我们去小店买个商品,他给我开的是收据,我也不给他代申报个税啊,这个为什么要代扣呢
同学您好,小店是经营主体,不是个人,小店自行纳税
如果画家是个体户是不是就不用管个税了,她自己申报
同学您好,学员您好,是的,对的