你好,借生产成本或者库存商品 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师,您好,我们是卖书,有2个公司,卖0到3岁的童书,有一个公司会请画手画一些新书的插画图画,这部分是直接放费用是吗?,等新书研发完成了会是我们另一个公司委托生产印刷售卖。请画手那个公司就是支付作者稿费这一类款项,收版费业务,支付作者稿费怎么做账务处理呢
老师,我们这个公司是卖图书的,部分书是我们自己研发设计,会请画手画稿,支付作者稿费,我们书完成研发后能印刷了,我们客户就会使用我们公司的版权来印刷这本书给我们支付版权使用费,那我结转成本就结转这本书的研发费用没问题吧,客户支付我们20万版权使用费,我们研发成本是10万。我结转10万。对吧
老师,我们公司研发童书,请作者画书里面的图画签订的画稿合同,支付他画稿费时怎么做分录呢?发票已开具。书研发完成后我们是卖版权收入是版权使用费。这个画稿费作为研发成本结转收入成本吧
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
老师请教一下糊涂了,4月份开具的发票日期都是4月份日期,但是实际是3月分的销售货物,对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧,会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
老师你好,请问溢价购买债券,可是收到的利息是按面值算的,那为什么要溢价购买呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
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不是贷应付账款啊,没放过应付职工薪酬,关键这本书如果印刷完成也是在另一个公司入库,没印刷入库完成我们是借:在途商品/稿费。有的放在了库存商品/稿费
借在途物资贷应付账款
或委托加工物资也可以是吧,不做贷方是应付职工薪酬了是吧
对,最后转到库存商品就可以的这个
好的谢谢
不客气祝你工作顺利