您好,对的,这个是没错的了
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
我想咨询您一个税务问题,就是我们一家企业主要是做招人以后为国网电网的企业公司派过去服务的但是我们招的员工的工资社保公积金都是在我们公司发的,国网电网企业给我们服务费要我们开6个点的专票,这样我们公司就变成只有销项没有进项或者只有少量的进项可以抵扣,这样光流转税税负基本都都在六个点快了,请问老师您那边有什么好的解决方案吗?
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师好,我们公司给画家个人卖画,两种情况:1.画家直接给我们画好的作品,我们进项是画,需要画家个人代开画的发票给我们作为库存成本进行企业所得税抵扣,如果对方提供不了发票,那我们调增不能抵扣企业所得税,我们开出去的销项发票也是画。第二种:我们准备笔墨纸砚让画家画我们帮他卖,我们的进项成本就是给画家的服务费和笔墨纸砚,画家需要给我们提供服务费的进项发票,我们开出去的销项票也是画。对吗
老师好,我们公司给画家个人卖画,两种情况:1.画家直接给我们画好的作品,进项是画,2.我们提供笔墨纸砚给画家做画后代卖,进项是服务费。这两种画家个人都给我们提供不了发票只能开收据,我们不做企业所得税税前抵扣,调增,那这种情况把费用转给他,需要给他代扣代缴个人所得税吗?
开工红包怎么记账,过年去庙里添油钱,这种要怎么记账
老师,当月签订了一份250万的合同,销售发票按实际发货的时候开,这份合同的印花税下个月得按250万报呢,还是按开发票金额交印花税?
个税手续费返还,营业外收入,汇算填写哪一行?
没有营业外支出固定资产清理转入什么科目
跨月的红字电子发票,需要对方在电子税务局开票系统确认吗
老师,达人帮我们带货,平台直接把佣金从货款里扣下来给达人,我们可以按照扣完的货款确认收入吗?
老师,我们对公付款只能用支票或者对公结算业务申请书,那么去银行购买支票和结算业务申请书的是放在管理费用还是财务费用呢
购买财务软件的发票 专票 能作为进项票抵扣吗
老师好,汇算清缴,有一个资产折旧摊销表没有自动勾选上,我记得去年没自动勾选,申报时又让回来勾选的,那24年也没有涉及到固定资产(公司没有固定资产)那我还勾选上吗,我看今年的表没有风险扫描直提交申报了就
工商年报上的财务数据,是根据24年12月的财务报表来填吗,还是根据汇算清缴的数据来填阿
还有个问题,如果不能给我们提供发票,给我们的进项发票是画或是服务费,我们转给他钱,除了我们要调增,还需要管他个人所得税的问题吗
还有个问题,如果不能给我们提供发票,给我们的进项收据是画或是服务费,我们转给他钱,除了我们要调增,还需要管他个人所得税的问题吗
这个是不需要管的了
无论进项以商品还是服务费形式都不用管他的个税吗
嗯对是这个意思的
老师,这个我不理解的是,为什么不管他个税呢
因为这种已经支付的那一部分是不影响税款的
不也是个人的收入吗
%2B 个人最终也没有开票是把
是没开票,这和对公账户给个人私自打钱有啥区别呢?
没开票,你就不需要什么,要不然你这样是有风险的
那种情况有风险,没看懂
就是转账,然后没有开票,这种是有风险的
所以我问的是需不需要给他代扣个税,如果扣了个税是不就合理了
对的,扣的话就不太合理了
我好像理解您的意思了,也就是说,正规的应该是他去税务局代开,由税务局扣个税增值税后代开发票,如果没开,我们也没有规定的义务为他代扣代缴,我只要把这个进项调增就可以了,虽然不太合理,但这个没开发票的个税也不归我们管,对吧
对的对的,就是这样理解了就好
那这种情况,向税务局提供收据,调增证明,至于他交不交个税我们有责任吗
他交不交这个就和你们没关系了