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老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税

2023-08-25 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-25 09:05

你好!按现在的要求,并没有要求结转销项

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快账用户7060 追问 2023-08-25 09:11

按现在的要求?

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快账用户7060 追问 2023-08-25 09:11

之前是要求要吗

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齐红老师 解答 2023-08-25 09:14

你好!没有。一直都没有要求结转

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你好!按现在的要求,并没有要求结转销项
2023-08-25
同学你好 结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?——表示将销项大于进项的差额转入未交增值税中; 什么情况下要做此分录呢?——在每个月的月末;
2021-03-10
按以下的思路做 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-08-25
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
你好! 建议年底汇总做这笔分录
2021-04-28
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