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摘要:结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?什么情况下要做此分录呢?

2021-03-10 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 11:52

同学你好 结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?——表示将销项大于进项的差额转入未交增值税中; 什么情况下要做此分录呢?——在每个月的月末;

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快账用户9664 追问 2021-03-10 11:56

意思是销项多,进项少,情况下要做此分录是吗

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快账用户9664 追问 2021-03-10 11:58

结转待抵扣进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 此分录表示是?什么情况下要做此分录呢?

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齐红老师 解答 2021-03-10 12:00

同学你好,意思是销项多,进项少,情况下要做此分录是吗——是的; 此分录表示是?什么情况下要做此分录呢?——是原来没有认证的进项现在认证抵扣;

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快账用户9664 追问 2021-03-10 12:01

那原来认证有留抵进项税呢。现在要抵扣应该怎么做?

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齐红老师 解答 2021-03-10 12:07

同学你好,原来留抵是在进项税额明细中,贷,应交税费一应增一进项。 

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快账用户9664 追问 2021-03-10 12:09

老师,帮我看看这个问题

老师,帮我看看这个问题
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齐红老师 解答 2021-03-10 12:32

同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税; 就可以;

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快账用户9664 追问 2021-03-10 12:43

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-10 13:26

不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好 结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?——表示将销项大于进项的差额转入未交增值税中; 什么情况下要做此分录呢?——在每个月的月末;
2021-03-10
你好!结转X月应交增值税税额
2020-12-04
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好!按现在的要求,并没有要求结转销项
2023-08-25
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