就看应付职工薪酬科目余额表,的数字
老师好,发放工资,附一张工资表实发工资2420,5月份的但凭证是6月份的借应付工资2420,贷库存现金2420。计提工资借方管理费用-工资2210,贷方应付工资2210,计提工资2210怎么算的呀?
老师我这样理解对吗?就是6月份计提工资借方管理费用-2210,贷方应付工资2210,等到7月份发放工资时借方应付工资2210,贷方现金或银行2210。
老师,做每个月的财务汇总表,费用类的工资应该按应付职工薪酬贷方金额,还是管理费用工资借方金额
老师好。是不是,计提工资,管理费用-职工薪酬借方金额1800元整计提工资制造费用-工资薪酬借方金额8201计提工资应付职工薪酬-职工工资贷方金额10001元整支付工资应付职工薪酬-职工工资借方金额10001元整支付工资其他应收款-代扣社保贷方金额427.54支付工资库存现金贷方金额9573.46借方金额20002.00贷方金额20002.00老师好。那这些数据哪来的,老师好。
下午好,请问老师做账的时候计提工资是管理费用-工资,应付工资-管理费用,这个我要看1-6月份工资总额,是看哪个科目的金额?是借方还是贷方金额?管理费用-工资1-6月借方和贷方都是46459.16元,应付工资-管理费用1-6月的借方是50159.16元,贷方是46459.16元;则1-6月份工资总额是多少呢?
管理费用社保没走应付职工薪酬,汇算清缴怎么填!应付职工薪酬那个缴纳各类社会保险费还用填么?
表洁法账结法区别是什么
待认证进项税影响未交增值税吗? 公司有待认证进项税55万,项目上A项目有4万,B项目有11万待认证进项税,如果B项目开票产生了30万的销项。项目成本需要正确核算,我是不是不能抵扣别人的?交19万的税吗? 这种分项目核算增值税不太懂?
当辅助生产成本是用于基本生产车间管理人员身上时,当辅助生产成本需要转出时它应当转入哪里呢?
老师,电子税务局里面怎么更改办税员和开票人?
老师,去年12月份的有些采购成本票,在今年2月份和今年1月份新采购的一起开过来了。那我这边怎么入账呢?
老师,公司给员工发的结婚礼金1000元。是公司领导微信转钱给那个员工的。这笔费用开支,要怎么样合理化,才能在企业所得税税前扣除呢?
老师,业务招待费,是实际发生的60%和收入的千分之五还是万分之五熟低来计量?
D选项怎么计算出来的,分录应该怎么写呢?
银行贷款的财务报表。单位负责人和财务负责人可以签名同一个人吗?
老师,我的科目余额表1-6月的应付工资的本年累计发生额借方和贷方余额不一样,借方50159.16元,贷方46459.16元?那是哪个金额?
同学,看你要申报的是什么,借方是你实缴的,贷方是你计提的。你要报什么表
这是1-6月应付工资
1-6月科目余额表
是这样的,一般是贷方余额,就是46459.16