少计提补上,计提一般是根据上个月工资表去计提的,不对可以更正这个,
老师好,发放工资,附一张工资表实发工资2420,5月份的但凭证是6月份的借应付工资2420,贷库存现金2420。计提工资借方管理费用-工资2210,贷方应付工资2210,计提工资2210怎么算的呀?
老师我这样理解对吗?就是6月份计提工资借方管理费用-2210,贷方应付工资2210,等到7月份发放工资时借方应付工资2210,贷方现金或银行2210。
老师好,5月份计提工资,借管理费用-2420,贷应付职工薪酬2420,6月份附5月份的工资表发放5月份的工资,借应付职工薪酬2420贷现金2420,为什么说5月份计提工资是按上个月的工资表计提呢?附工资表不也是5月份的吗?
老师下午好,6月份计提工资是2210元,7月份发6月份的工资是2210元,但是7月初申报6月份的个人所得税时报了2420,现在怎么办?
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
2024年12月收到一张增值税专用发票,申报12月份增值税时已将发票勾选确认,2025年1月此发票冲红,还需要更正申报12月份增值税么
你好,老师!我是自己家公司,雇的会计做账报税用的一个账套,我学完咱们的课了,想用咱们给的快账试着做一下账,以便和会计对一下答案,请问能再建一个账套吗?那也就是一个公司两个帐套了,可以不?违法不?
各位老师好!我是一家物业服务公司,给其他公司提供后勤保洁服务,办公区域保洁服务,我们公司提供发票税务编码是生活服务-保洁服务费,现在有的公司提出,说税务局找了,不让开生活服务专票了,不给抵扣,那现代服务下的其他现代服务-保洁服务费或者清洁费可以开吗? 谢谢
老师,你好,想请教一下,我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同,请问这个怎么挂分录? 2、目前已经收到A股东的45万,还有5万没有收到,A股东说要她支出了费用用票来抵这5万,可以吗? 3、这45万票已经收到,都是费用票,业务招待和差旅费用,还有用于发放工资还有缴纳社保,全部计入开办费还是管理费用?
老师,我们是小规模物业公司,,小区公共区域停车收取的停车费60元一个月,增值税税率是多少呢?1%还是5%
少计提补上,借管理费用 贷应付职工薪酬补上
老师我这样理解对吗?就是6月份计提工资借方管理费用-2210,贷方应付工资2210,等到7月份发放工资时借方应付工资2210,贷方现金或银行2210。
你这个不是实际发2420吗,少计提,补上,借管理费用 2420-2210贷应付职工薪酬2420-2210