您好,要填的哦,“账载金额”栏目要包含未通过应付职工薪酬科目核算的社保费用。在“实际发生额”栏目中,填写实际支付的社保费用总额,包括已通过应付职工薪酬科目核算的部分和未通过应付职工薪酬科目核算的部分
老师,计提社保时,借管理费用~社保,贷应付职工薪酬~社保,缴纳时:借应付职工薪酬~社保,贷银存!应付职工薪酬是被平了,那计提时,借方的管理费用怎么办
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师 计提社保 借:管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬_社保 公司 缴纳 借 应付职工薪酬 社保 公司 应付职工薪酬 个人 贷:银行存款 这样可以吗?
去年的计提的工资分录:借管理费用-工资50000 贷其他应该收-社保1000 应付职工薪酬4000 到今年做汇缴发现,社保没经过应付职工薪酬,那汇缴填报职工薪酬是填 4000,还是填5000,
年度汇算清缴,应付职工薪酬-社保贷方金额与管理费用-社保,金额不一致,汇算清缴选去那个金额填列
是办税员用微信付的然后用公账转给办税员的?
你好用微信支付预缴税款怎么做账
老师您好,企业去年把车卖掉,怎如何填写企业年度报表。需要及如何填写资产折旧摊销及纳税表
本人出差时填写的出差审批表上费用预算是600元(住宿补贴400/日)但实际花销为468元 在填写报销单时借支金额应该写多少
请问从金融公司借款 挂什么科目?
融资租赁和经营租赁怎么区分,税率分别是多少
老师新办理的公司法人之前担任过非正常企业的法人,后续会有什么影响吗
购进农产品进项税转出400元,补缴增值税90.62元,怎么进行会计处理
老师,异地住宿费的专票能做抵扣不?
给一家单位开发票,抬头是对的,税号忘记填写了,这张发票对对方而言,还有效吗