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往年有一笔不能抵扣进项的业务现在要更正申报,调账是调整错误那一期还是在现在这期调?

2023-08-23 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-23 14:56

在现在这期调,就可以

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快账用户3600 追问 2023-08-23 15:01

在本期用以前年度损益调整做调整吗?

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齐红老师 解答 2023-08-23 15:11

是,在本期用以前年度损益调整做调整

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在现在这期调,就可以
2023-08-23
同学您好 虚开的增值税专用发票涉及增值税和企业所得税 1.增值税,如果你们抵扣了,在当期申报时做进项税额转出,在增值税申报表的附表二进项税那张表里面填写 2.更正企业所得税汇算清缴,就是这张发票做的费用税务局不认可,需要调增,在期间费用和调增表里都需要调整,这样才能对上。
2022-01-08
同学你好,账上可以直接在当期通过以前年度损益调整更正的。
2023-05-07
你好具体的啥业务的
2022-12-17
你好 再第三季度更正申报就可以的了,谢谢
2022-10-22
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