分录是对的,下月再做计提折旧分录
老师你好,我们厂喷涂机以旧换新1台,换的新的含税是30000元,旧的给供应商了,我做了固定资产清理了,卡片也做了变动方式是减少,摘要是报废清理,请问老师,固定资产清理卡片分录:借固定资产32000贷累计折旧30200 贷固定资产清理1800,而新的购入喷涂机分录是借:固定资产 27900借应交税费/进项税3900 贷:银行存款30000 贷:固定资产清理1800请问老师一个卡片减少,一个卡片增加这样做的分录对么?本来购入开的发票不含税26100元,因为平衡固定资产购入是27900元?请问老师我做的分录对么?麻烦老师给我指导一下?
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
老师,这题的分录是 借固定资产25 应交税费应交增值税进项3.25 资产处置损益10 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项2.6 银行存款5.65 老师这题分录这样对吗?
老师你好,新购入固定资产怎么做会计分录,还能确定原值呢?因为我这边会计分录是借:固定资产-汽车 应交税费-进项税额 贷:应付账款(公司)
老师 出现留抵税应该怎么做账务处理?
我想问下工商年报上的数据必须准确无误么?会有列入异常的风险么?
老师这个题cd不会,我想知道21年初和2021年末。账面和计税基础分别是多少。我列示出来才会做。我写的哪里不对呢
老师,出口退税要核查时要会计账簿是要当月的会计凭证吗?明细账和总账也需要打印吗?
去年3月份有一张专票按照普票,将税费全部进入管理费了,现在应该怎么调整
请问企业会计制度利润表上期金额是指上一年同期金额还是上一季度金额?
有限责任公司需要在电子税务局进行2024年度个人所得税经营所得汇算清缴么
苗木合作社,自产自销,成本主要有人工还有什么?
老师你好,请问老师,我们15号申报个税成功了,然后17号发现错误更正了,不过银行扣税还是按照之前未纠正的金额扣的,这个多扣的个税应该退回还是我们申请退税
老师 我今天突然发现我利润表中营收入 和 增值税报表中悬殊5万元,(增值税报表金额大) 可我去年第四季度都申报了财务报表,这砸办了
财务软件的话是不是点了就自动计提?然后再下月是啥?就是以后每月就计提行了?直到计提完?
财务软件,是点了折旧 ,就自动计提。
以后每月就计提行了,直到计提完
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!