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老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账

2022-02-10 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 08:20

你好,如果你内账加税合计来做账的话,可以这么做的,可以这两个不一致。

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快账用户4559 追问 2022-02-10 08:21

那我以后每月的计提折旧也是不一样的,我不用调账吗

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:22

你好,每个月的折旧金额不一样,不用调整的,到时候你的收入借银行存款贷主营业务收入,这两个也不一样。

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快账用户4559 追问 2022-02-10 08:32

内账是 外账+没有发票的 我是这样理解的,那我做内账计提的时候,外账首先要录进去,然后在做没有发票的,那我是不是先做外账计提,然后内账错多少,我再补计提

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:35

你好,内帐和外帐可以没有关系。 内帐看你们单位自己,如果你老板想要知道实际的利润的话,你所有的业务都要做,不管外账怎么做,你的内账全部做进去。

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:35

所以你和外账对不起,来这个肯定的,因为它有些业务他没有做,但是你们做了。

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快账用户4559 追问 2022-02-10 08:37

老板要每月实际的经营情况 那我做内账的时候应该怎么处理外账的这一部分

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:38

你好,所有的业务都做,你可以加水合计,也可以加水分开,自己决定。

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:38

如果你不清楚的话,可以问一下你们老板,内帐没有标准。

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快账用户4559 追问 2022-02-10 08:40

嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-10 08:41

不用客气,新年快乐。

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你好,如果你内账加税合计来做账的话,可以这么做的,可以这两个不一致。
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