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请问老师供应商4月份开了一张包材发票,5月已做抵扣处理,后来发现发票数量金额开错了,打算让对方重新再开,购方需要做什么处理吗,我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请,查不到已抵扣的那张发票了

2023-08-22 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-22 11:11

你好!就是申请红字信息表,然后开红字发票

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快账用户4165 追问 2023-08-22 11:13

是这个界面吗,怎么查不到那张发票呢

是这个界面吗,怎么查不到那张发票呢
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快账用户4165 追问 2023-08-22 11:13

还是哪里没操作对

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齐红老师 解答 2023-08-22 11:15

你好!你之前在哪个开票软件上开的发票

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快账用户4165 追问 2023-08-22 11:16

查无此发票

查无此发票
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齐红老师 解答 2023-08-22 11:16

你好!你如果以前是白盘就要白盘里面开

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快账用户4165 追问 2023-08-22 11:17

我是购买方,已经抵扣了,购买方需要发起申请吗,还是供方发起

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齐红老师 解答 2023-08-22 11:17

你好!已经抵扣的额,是购买方开信息表

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快账用户4165 追问 2023-08-22 11:18

需要在哪里开信息表

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齐红老师 解答 2023-08-22 11:21

你好!你问下对方,是用什么软件开的发票给你

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相关问题讨论
你好!就是申请红字信息表,然后开红字发票
2023-08-22
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
您好,这个是红字发票不需要勾选
2024-05-07
学员您好,6月份的凭证是怎么做的?入库存商品和进项税吗
2021-08-16
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