同学,你好 计提的是应发工资 公司社保也要计提
老师好,咨询一下,计提工资及社保等,计提工资是按照应发金额计提吗?社保有单位部分和公司部分都要计提吗?如何计提呀
老师,单位帮助缴纳的社保体现在工资表中吗?体现在应发工资还是实发工资中呢?就是我计提单位缴纳部分的社保和计提工资,有没有重合呢?
计提社保的时候,不是要计提单位的社保嘛?,我不是说计提工资的管理费用里面有单位社保
计提工资的金额是应发工资还是实发工资?计提完工资还需要计提单位社保吗?如果要计提单位社保,是写单位缴纳社保的金额吗?那这样的话公司计入的管理费用就是应发+单位社保是吗?
管理人员,应发工资4500元,个人社保405.63元,单位社保938.81元,工资计提,社保计提,发放工资,缴纳社保会计分录分别是怎么写?
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?