同学你好 计入福利费就可以了 这个不是差旅费
老师,请问影视公司发生在外地的差旅住宿费、餐费、人员费可以直接成本化吗还是费用化,因为我们的项目会全国巡演?应该怎么做分录呢?
老师,老板在外面出差,请客户一起吃饭的发票,怎么做分录啊,可以不计入业务招待费,计入什么别的科目里吗
老师,为什么销售人员出差发生的交通费、住宿费、餐费直接用二级科目差旅费,而不是分别计入二级科目交通费,住宿费,餐费呢,谢谢。下面图片可以不用看,
你好,老师:员工活动团建,外出的住宿费进项税可以做抵扣吗,如果不能做抵扣,会计分录要怎么做
老师,您好,我想问下外出短期培训人员产生的吃住行和培训费,只有培训费入费用中培训费,吃住行入费用中的差旅费,还是全部入费用中的培训费科目,如果可以全部入培训费(尤其包括餐饮费发票、住宿费发票这些),需要什么作为附件来合理报销呢
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
会计分录呢?
这些发票全部都直接计入福利费吗
对的 这些是福利费的
分录是借:管理费用–福利费 贷:库存现金,是吗?
观光门票什么的都可以入账,对吗?
嗯 都是福利费 福利费超出比例调增