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6月份进的原材料,借:原材料,贷:银行存款 结果没有出来成品,都成费料了,借:管理费用,贷:原材料,月末结转了 7月份,把废料买了5000元,借:银行存款5000,贷:营业外收入5000,这么做账务处理对吗老师

2023-08-14 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 15:25

你好 7月不对 借银行,贷其他业务收入  应交税费  

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快账用户8678 追问 2023-08-14 15:32

我是内账,借:银行存款,贷:其他业务收入,月末还用做别的分录吗老师,还是结转就可以了

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:36

你好,内账这样处理是对的。

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你好 7月不对 借银行,贷其他业务收入  应交税费  
2023-08-14
您好 这样账务处理可以的
2023-08-04
同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?
2022-05-13
可以的,可以这么做的。
2024-12-04
你好11月份可以红冲的。
2022-12-07
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