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系统订单价格维护错误,造成与结算价格不一致,客户按批准结算价格开票,造成开票结算金额与系统金额有差异该怎么调整?

2023-08-14 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 10:33

你好,你的系统还能重新出库,再重新入吧?

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快账用户7220 追问 2023-08-14 10:40

是和订单号绑定的,如果系统不能重新出库,再入库怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-08-14 10:41

你好,那你就账上调整差额放到营业外收支。

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快账用户7220 追问 2023-08-14 10:50

开票金额比系统金额多怎么调,少怎么调?谢谢!

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齐红老师 解答 2023-08-14 10:54

开票比系统的多,借原材料,贷应付账款,借应付账款营业外支出,贷银行 都是根据开票的来支付是吗?然后少借原材料,贷应付账款, 借应付账款, 贷银行 营业外收入。

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快账用户7220 追问 2023-08-14 11:03

对的,按开票金额支付!

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齐红老师 解答 2023-08-14 11:04

银行按照上面的来就可以的。

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你好,你的系统还能重新出库,再重新入吧?
2023-08-14
一、设立价格调整备查簿 可以在账本之外单独设立一个价格调整备查簿,用于记录供应商调价的情况。当供应商调整价格时,在备查簿中详细记录产品名称、原采购价格、调整后的价格、调价日期、调价原因等信息。这样既不会影响系统数据和反结账,也不会打乱产品批次价格,同时也方便日后查询和核对。 二、通过会计分录进行调整 如果是采购价格降低: 借:应付账款(或库存商品,根据实际情况确定)(调整金额) 贷:营业成本(或存货跌价准备等,具体科目根据公司实际核算情况确定)(调整金额) 如果是采购价格升高: 借:营业成本(或存货相关科目)(调整金额) 贷:应付账款(或库存商品等)(调整金额) 这种方法需注意在记账凭证上详细注明调价原因和对应的产品信息,以便在月底结账时能够清晰地核对进销存报表和资产负债表。同时,要确保调整的金额准确无误,避免出现错误影响财务报表的准确性。 三、与供应商协商处理方式 可以与供应商协商,对于调价部分采取其他方式进行处理,例如在后续的采购订单中给予一定的折扣或优惠,以弥补之前的价格差异。或者要求供应商提供一份价格调整说明,作为公司内部处理的依据。 四、定期核对和调整 定期对库存商品进行盘点和核对,发现价格差异及时进行调整。同时,对价格调整的情况进行分析和总结,以便在未来的采购决策中更加合理地确定采购价格和应对供应商调价。
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