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当年做的会计分录 借:长期待摊费用 5 贷:银行存款5 借:主营业务成本 10 贷:银行存款10 第三年15万发票查出来有问题让补缴了所得税。怎么做分录 税务罚金1万 补缴了15万和罚金 麻烦写全分录和金额。现在账上还有长期待摊费用5在账上,相当于当年会计入了15成本票,留了5w在长期待摊费用里。但是补缴所得税15w的税费已经全交了。

2023-08-11 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 08:09

您好,多交了5万,因为有5万没进成本啊,只是在长期待摊里,会计利润根本没有少15万,现在已经交过税了,今年把这个费用摊销减少利润吧 借;管理费用 5 贷:长期待摊费用 5 J:营业外支出 1 %2B5 以前年度损益调整 10 D:银行 16 J: 以前年度损益调整 10 D:利润分配-未分配利润 10

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快账用户1338 追问 2023-08-11 11:57

这个是好几年前发生的,现在账上这个长期待摊费用还在 是计入当年的管理费用吗 还是走以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:06

您好,是今年哦,因为以前多交税了,现在想把这利润调下来5,为啥没进费用,咱一起交税15啊(只进成本10)

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快账用户1338 追问 2023-08-11 12:08

之前那个会计神操作 我也问了她也没正面回答我,让我自己看着弄

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:20

亲爱的您好,这个事儿一定要告诉老板哦,这样体现您的价值啦,老板会对您刮目相看的 告诉老板前会计多交了5万的税,因为他不专业

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您好,多交了5万,因为有5万没进成本啊,只是在长期待摊里,会计利润根本没有少15万,现在已经交过税了,今年把这个费用摊销减少利润吧 借;管理费用 5 贷:长期待摊费用 5 J:营业外支出 1 %2B5 以前年度损益调整 10 D:银行 16 J: 以前年度损益调整 10 D:利润分配-未分配利润 10
2023-08-11
您好,发票有问题,业务是否真实?
2023-08-11
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借应交税费应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借营业外支出(罚款) 贷银行存款
2023-08-10
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
内容较多,稍后为您详细解答
2022-12-15
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