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一般人,年底进项税额在借方有余额什么意思?

2025-02-05 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 10:39

你好,i这个一般是没有抵扣,也就是留底的金额。

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快账用户8254 追问 2025-02-05 10:40

但是报表上没有留抵金额

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:40

你好,这个有可能是因为他还没有认证。

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快账用户8254 追问 2025-02-05 10:43

认证了,这个三级科目对冲后,进项税额在借方有余额

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:45

你好,你可以跟你的申报表对一下,看能不能对得上。 你这个报表上没有,账上又有的话,那肯定是有一个地方错了。

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快账用户8254 追问 2025-02-05 10:48

是做错账了,现在25年了,直接红冲错的凭证吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:52

你好,如果可以去更正的话,建议你回头去更正了。反结账去更正之前的。

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快账用户8254 追问 2025-02-05 10:56

在11月,没有从转出未交,转到未交,这个去更正,影响财务报表吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:57

你好,这个不影响财务报表,因为都是应交税费下面的科目。

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快账用户8254 追问 2025-02-05 11:05

也没有计提附加税费

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快账用户8254 追问 2025-02-05 11:07

改了11月的账,财务报表应交税费进项税额为0了,

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:12

你好,这个是根据申报来改账了。 如果申报表上为0,账上就做0

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快账用户8254 追问 2025-02-05 11:12

改了11月的账,没有影响到财务报表,刚才看错了,但是没有计提附件税费,25年再计提用什么科目

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:21

你好,你如果做到25年,就用以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好借方表示可以抵扣的或者是留底的,贷方表示要缴纳的
2020-11-25
同学你好,一般纳税人期末进项税额科目借方有余额是可以抵扣的增值税的意思,账务处理是,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项税额。
2024-11-02
待认证进项税额是指企业取得的增值税专用发票等抵扣凭证,在尚未经过税务机关认证之前,尚未抵扣的进项税额。 待认证进项税额期末余额在借方,意味着企业还有未抵扣的进项税额。具体来说,这可能是因为企业取得了一些增值税专用发票等抵扣凭证,但尚未经过税务机关认证,因此未抵扣的进项税额仍然在借方反映。 在编制资产负债表时,待认证进项税额应该列入“其他流动资产”或“其他非流动资产”等项目中,具体列示需要根据会计准则和报表要求进行适当调整。
2024-02-01
你好有具体题目发过来看看嘛?
2023-08-02
您好, 这个你是不是做了负数分录,或者这个待抵扣做多了
2024-01-14
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