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老师好,我公司取得的土地使用权,有一部分当时取得了专票,但是我当成普票做了,并且入账以后开始摊销了好几个月了,突然发现这个问题,现在该怎么处理呢

2023-08-09 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:26

同学你好 红冲多摊销的就可以 做上进项 红冲多入账的

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快账用户7154 追问 2023-08-09 15:28

我当时还按那个数据填的汇算清缴里面的无形资产报表,差了两千多块钱,那我干脆就把它当普票,不抵扣这个发票了可以吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:37

同学你好 这个可以的

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快账用户7154 追问 2023-08-09 15:42

不抵扣可以的哈,不抵扣就当成普票,就按照现在的数据往下摊销就行了也可以是嘛

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:51

嗯 这个可以的 勾选了转出就可以

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借:应交税费-增值税-进项 贷:无形资产 借:累计摊销 贷:管理费用
2023-08-09
同学你好 红冲多摊销的就可以 做上进项 红冲多入账的
2023-08-09
对的,是的,借无形资产,贷银行存款,然后你当月摊销的收入按照加上这个无形资产之后的来一块摊销吧,之前的就不要改。
2023-05-19
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2022-12-18
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