同学你好 红冲多摊销的就可以 做上进项 红冲多入账的
老师,你好,我们今年一月份购买土地,当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据,哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整?可以冲红之前的凭证再重新做吗?而且我摊销都做了两个月了。
老师您好,我们公司在2016年4月331日以后取得了一份土地使用权,现在想把这个使用权转让出去,想问一下开票的话我们要怎么开票更合适,是按照转让金额的含税价格还是不含税价格来开?土地摊销这部分又要怎么考虑呢?
老师好,我公司跟国土局那里取得了一块地,当时竞标成功以后就签订了合同,并且我也收到了政府开的发票,是去年12月的事情,然后我去年12月就把这个费用入到无形资产了,但是土地使用证还没有拿到,这两天就拿到了,契税那些都已经交了,这样我需不需要调整去年的凭证呀
老师好,我公司去年从国土局拿到了一块地,支付了土地出让金,当时我把这个入到无形资产—土地使用权了,然后开始在使用期40年内进行摊销。然后上个月我们才去缴纳的契税和印花税,总额是16万,这个我也该计入无形资产对吧,具体账务咋处理呢
老师好,我公司取得的土地使用权,有一部分当时取得了专票,但是我当成普票做了,并且入账以后开始摊销了好几个月了,突然发现这个问题,现在该怎么处理呢
我当时还按那个数据填的汇算清缴里面的无形资产报表,差了两千多块钱,那我干脆就把它当普票,不抵扣这个发票了可以吗
同学你好 这个可以的
不抵扣可以的哈,不抵扣就当成普票,就按照现在的数据往下摊销就行了也可以是嘛
嗯 这个可以的 勾选了转出就可以