您好,这个是按照20万的这个
印花税申报,是真的按合同来的吗?我们公司建筑企业,一直以往都是按开票收入的不含税金额申报印花税。比如说一个工程,工程合同金额巨大,我们都是根据每月开票数即销售额的不含税金额申报,这样做对吗
我建筑公司A项目一般计税项目,工程价款100万,本月开出100万销售发票,本月收到个人去税务局代开的工程服务发票20万,请问这20万可以差额计税吗?求建筑公司本月该交纳税款金额及账务处理
20.某建筑安装公司为增值税一般纳税人,2020年7月承包本市的一项建筑服务,采用一般计税方法,该建筑安装公司收取不含税工程价款5400万元。另外,该建筑安装公司从一般纳税人处购人建筑劳务所需的材料、新设备支付不含税价款2000万元,取得对方开具的增值税专用发票。则该建筑安装公司当月应缴纳的增值税为()万元。A.195.14B.220C.226D.374
老师您好,我们是一家一般纳税人的建筑公司,向甲方开具工程款发票不含税金额100万元,税额3万元,加税合计金额是103万元,是简易计税的,请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税,企业所得税,个税怎么做分录
我们是一般纳税人建筑公司,本月开票价税合计20万,增值税简易计税,不含税销售额194174.76,建设工程合同的印花税计税依据按20万还是194174.76
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
我发现以前会计是按价的金额做印花税计税依据,以前年度的需要更正吗
税务机关找你们了吗