先做计提的凭证,再做支付的分录
5月份没有计提6月份社保,6月份没有缴纳社保,7月份补缴了6月份的社保。7月份会计分录怎么做
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
老师,请问,6月该扣的公积金,因为系统原因没有扣,7月份扣的时候,6月没有计提费用,7月还需要计提管理费用吗? 还是直接 借:应付职工薪酬/... 贷:银行存款 可以了?
7月份付6月份的公积金(6月份凭证未计提),可要计提了,还是直接做付的分录,
老师好,7月份要申报4一6月份印花税,印花税要在6月份计提还是等7月份交完直接做账呢
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?