6月份 借管理费用,贷其他应付款, 七月份借其月应付款,贷银行存款, 九月份借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
老师,9月份没明白
月份红冲之前的暂估,然后再做发票的。
老师您在写9月份的分录一下,您写那个没看明白
借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
三个都是借方吗
第一个分录,借方负数不就是表示贷方吗?借其他应付款,贷管理费用,这个是红冲的。