同学你好 发票开了吗
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,计提工资和支付工资是当月还是上月啊,比如我八8月份做7月的凭证,那支付工资是支付7月的还是6月份的啊
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
他们不开发票,开的是收据 我将来要纳税调增的
那你直接计入往来或者营业外支出都可以
房租怎么能计入营业外支出呢?计入往来年底怎么办?汇算清缴怎么办?永远挂往来吗 ?
因为你没有发票所以这两种办法都可以 计入营业外支出汇算清缴的时候调增 计入其他应收款也是汇算清缴的时候调增
不能直接无票支出吗?
也可以 计入费用也行 但是没有发票需要汇算清缴的时候调增
不能直接计入管理费用–房租吗?
可以 但是需要调增的 没有发票需要汇算清缴的时候调增
我是7月份支付的,6月,7月,8月。三个月的房租。你先给我说计入管理费用的分录吧。
借管理费用 贷银行存款 这样做 没有发票需要汇算清缴的时候调增
一次性把三个月的都做到管理费用里面吗?
可以 直接做就行了
不需要分摊到每个月?
不是跨年的可以不分摊
还可以这样啊
可以 你要想分摊就一个月做一次
问题是 我是7月份付的 6-7-8三个月的,7-8 我可以分开,6月份的怎么处理呢
做在7月份就可以了