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老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢

2020-09-08 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 16:52

你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。

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你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
您好,借 预付账款 贷 银行存款
2023-01-11
你好,5月份有没有计入成本费用?
2023-06-12
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月,借管理费用 带预付账款。
2023-03-22
借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。
2021-08-02
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