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老师,请问,员工,6月份的时候把7月份的工资预支付了,6月份的会计分录怎样做。7月份的会计分录怎么做?

2021-10-16 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-16 21:02

您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

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快账用户5131 追问 2021-10-16 21:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-16 21:05

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2021-10-16
你好,那一次做到七月份,借管理费用工资等贷应付职工薪酬工资。
2022-09-16
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
7月份需要单独计提7月份的五险一金。6月份的五险一金已在6月计提并处理,8月份扣款只是延后,不影响7月账务处理。
2024-10-22
七月做缴纳的分录 借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。
2020-10-20
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