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您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢

2022-09-28 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 11:57

按月做分录就是了呀,结转成本 借:生产成本/主营业务收入 贷:原材料/库存商品

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快账用户2684 追问 2022-09-28 12:00

是按月做,但5月付款我做了,借:库存商品,贷:银行存款,这样做是否正确?7月收到发票,借:写什么??贷又是什么?

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:35

借:应付账款, 贷:银行存款 借:库存商品       应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税

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快账用户2684 追问 2022-09-28 13:56

您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-09-28 14:36

5月全额付货款 借:应付账款, 贷:银行存款 6月收到货 借:库存商品       应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 7月收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税

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快账用户2684 追问 2022-09-28 14:39

好的,请问有销售收入才能结转成本是吗?如:有销售收入和结转成本应该如何做账?

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快账用户2684 追问 2022-09-28 14:45

您好!老师,例如:7月没收到司业务员交的当月开的住宿费或餐饮的增值税专用发票,而8月收到7月的住宿费和餐饮费增值税专用发票,这样做怎么样做?进项怎么做,怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-09-28 14:49

按我前边做的变通哈

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快账用户2684 追问 2022-09-28 14:50

请指点,不是很明白

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齐红老师 解答 2022-09-28 14:51

付款 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 应交税费 贷:其他应收款

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快账用户2684 追问 2022-09-28 14:53

他们直接支付的,8月报账才给我们,我们要做其他应收款吗?还有住宿费的增值税专用发票(进项)是这样登录的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-28 14:59

那你只做一笔分录就是了呀

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快账用户2684 追问 2022-09-28 14:59

他们8月报账,如果宿舍费300,不含税283.02,税额16.98我在8月不能直接记借:管理费用-住宿费283.02,应交税费-应交增值税-进项税费16.98,贷:库存现金300 直接这样做行吗?

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齐红老师 解答 2022-09-28 15:07

可以的,就是那样做的呀。会计基础里边的分录

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快账用户2684 追问 2022-09-28 15:08

如果我要抵扣进项怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-09-28 15:15

抵扣就认证就是了呀

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快账用户2684 追问 2022-09-28 16:37

抵扣认证后,不用结转增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:39

抱歉,增值税结转又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

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快账用户2684 追问 2022-09-28 16:40

哪位老板可以解答?

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:48

随便哪位老师都可以解答的哈

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