咨询
Q

老师你好,就是我们帮兄弟公司加工物料,原材料是他们给我们的,然后我们只是负责加工这边的,现在已经加工好了,这个加工费可以理解成人工费嘛,他们给我们付款还未付,我做的是借:其他应收款,贷:主营业务收入。有收入就成本,那我这部分的成本就是我们的人工费对吧

2023-08-08 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-08 08:15

对的,同学,你的理解是正确的

头像
快账用户1112 追问 2023-08-08 08:16

老师,如果是我上月的成本结转少了,本月怎么做分录。结转多了,又怎么调整呢

头像
齐红老师 解答 2023-08-08 08:17

本月红冲呀,同学,反正还在本年范围内

头像
快账用户1112 追问 2023-08-08 08:20

那结转少了,直接还是借:库存商品,贷:生产成本 ,然后再结转到主营业务成本嘛

头像
齐红老师 解答 2023-08-08 08:21

对的,同学,思路是正确的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,同学,你的理解是正确的
2023-08-08
晚上好,还有人工和水电费,以及制造费用结转到生产成本的金额,一起结转到库存商品。最后结转到主营业务成本,
2023-08-07
你的会计处理基本正确。当你支付给另一个服装公司的加工费时,应该借记“主营业务成本”并贷记“应付账款”。而你向客户开具的服装加工费发票,则应借记“应收账款”并贷记“主营业务收入”。至于“应交税费”,通常是指增值税等相关税费的处理,这部分根据实际开票和税率来计算借贷。
2024-11-09
你好,销售应该借应收账款 贷主营业务收入,你写反了,其他没问题
2022-03-25
对方不给你开发票吗? 可以没有
2023-02-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×