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老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么

2023-04-19 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 16:05

借库存商品, 贷委托加工物资。加工费和材料费一块做库存商品成本。

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快账用户7054 追问 2023-04-19 16:08

不需要支付加工费,就是我们买的成品,有一部分材料是我们提供,供应商卖给我们成品时,把我们提供原材料的这一部分减掉之后卖给我们的

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齐红老师 解答 2023-04-19 16:09

你好,那对方怎么给你开发票?

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快账用户7054 追问 2023-04-19 16:10

就是按成品开发票,单价是减掉我们提供过去的原材料

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齐红老师 解答 2023-04-19 16:11

借库存商品、 贷委托加工物资、 银行存款。

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快账用户7054 追问 2023-04-19 16:20

比如成品原本要买20元,但我们提供的原材料是5元,供应商卖给我们的成品是20-5=15,成品回来入库时借:库存商品20 贷:应付账款15 委托加工物资5这样是吧

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齐红老师 解答 2023-04-19 16:24

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
借库存商品, 贷委托加工物资。加工费和材料费一块做库存商品成本。
2023-04-19
同学你好 你们是委托方对吧
2022-07-12
是对的,整个流程是对的,加工回来如果不需要继续加工或生产就不能叫半成品了
2022-11-05
学员你好,这样也可以,就是不太规范
2023-01-08
同学你好,失败后是由对方赔偿还是您方自已负担呢;
2020-11-19
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