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老师你好,我坐内账,就是我们帮兄弟公司加工一批物料,这批物料含税价是132652.80 ,我做的是主营业外收入,然后我们产生的加工费是70832.15,这部分加工费我坐的是生产成本。接下来我应该怎么做

2023-08-07 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 20:02

晚上好,还有人工和水电费,以及制造费用结转到生产成本的金额,一起结转到库存商品。最后结转到主营业务成本,

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快账用户8478 追问 2023-08-07 20:04

然后我接下来是直接把这一部分的加工费结转到库存商品吗?

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快账用户8478 追问 2023-08-07 20:04

老师,如果本月结转成本少了,下月还可以补吗?

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齐红老师 解答 2023-08-07 20:05

您好,是的 ,先结转到库存商品,再结转到主营业务成本

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