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老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了

老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了
2023-08-07 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 10:00

你好; 你这个差额是怎么产生的 

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快账用户3578 追问 2023-08-07 10:01

是上个月申报的的第一笔出口退税,但是还没有实际到账,税务主管说让我们这个月正常申报退税

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齐红老师 解答 2023-08-07 10:02

你好;  电子税务局 出口退税管理- 在线申报里面去报  -出口货物明细表采集去操作 

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快账用户3578 追问 2023-08-07 10:04

已经申报了,现在就是有疑点,出现这个,请问如何处理了

已经申报了,现在就是有疑点,出现这个,请问如何处理了
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齐红老师 解答 2023-08-07 10:05

你好;税务局意思让你直接在 增值税申报表把这笔金额做进去去退的话; 现在你直接在增值税申报表去报;   

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快账用户3578 追问 2023-08-07 10:07

没有明白这个意思,这个数据在增值税申报表怎么报了

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齐红老师 解答 2023-08-07 10:08

https://zhuanlan.zhihu.com/p/579325016?utm_id=0 按照这个步骤去报数据 ;如果报不过去; 就得联系下税务局; 后台处理下; 

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你好; 你这个差额是怎么产生的 
2023-08-07
在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。
2024-11-02
同学你好 百分之六的那栏 服务栏
2024-02-22
生产企业申报增值税时,与免抵退税金额相关的填写涉及多个表: 增值税纳税申报表主表:第 15 栏 “免抵退应退税额” 由系统自动带出,数据为上个月税务机关核准通过的退税额,不能自行改动。比如 1 月份所属期申报的出口退税在 2 月被核准通过,那 3 月申报增值税时,该栏会自动带出此核准金额。 增值税及附加税费申报表附列资料(一):将出口货物的销售额填写在第三部分 “免抵退税” 的第 16 栏 “货物及加工修理修配劳务销售额” 栏次。 增值税及附加税费申报表附列资料(二):计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,即本期申报免抵退税的出口销售额 ×(征税率 - 退税率) ,计算结果填列在第二部分 “进项税额转出额” 的第 18 栏 “免抵退税办法不得抵扣的进项税额”。
2025-03-10
同学你好 只要是已经出口报关的产品,倘若为0退税税产品(或取消退税率)不是免税的商品,就不用做出口退税申报,须视同内销计提销项税额。
2022-10-28
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