同学您好,1、登录电子税务局,点击“我要办税”模块下的“出口退税管理”,点击“在线申报”进入申报界面。 2、进行明细数据采集,点击新建按钮,在界面录入报关单,进项发票等信息。 3、进行数据检查(点击退税申报,数据申报,数据检查)。 4、一键生成汇总。 5、生成申报数据。 6、点击远程申报。
老师,我们是生产型出口企业,上个月第一次出口,我们这边税务局说不用开税务发票,只需要给客户开形式发票,我这个月申报增值税,是在附表一免抵退税未开具发票栏填写吗
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
老师,免抵退税和免税有啥区别,生产线企业上月出口了一批货物,开的零税率的普票,这个月申报时需要做哪些申报呢?谢谢
老师您好,生产型企业出口了一台设备,上个月发票已开,这个月申报增值税时,需要填写哪些数据呢?
老师,这个月第一次出口申报,税局已经核查过了,让下个月自己申报下,哪怕零申报还要申报下,就申报增值税吗?数据自动带入的吧,还需要自己在哪栏上填下呢
我们租的办公室交押金,对方开了收据给我们,要求我们退租的时候把押金收据要还给他们。可是押金收据我们作为原始凭证做账了,怎么能从凭证里面撕下来给他们呢,有规定这个收据原件在退押金的时候要还给对方吗
公司是农牧业免税的业务,现在税务局认为是不属于免征增值税的,以前开具的发票都要补缴增值税吗?老师,我想问个问题,我是公司出纳,领导让客户转款给我微信,然后我提现到网银,再由网银转款给公户,这样合规吗?
你好老师,工程施工中的业务招待费,在汇算清缴是怎么填写
老师,我这个分录做的对吗?
老师,24年漏计提折旧,25年能不能补24年的折旧费用,
买一台二手笔记本电脑价格在3000元,需要记到固定资产吗?还用每月摊销吗?
老师,申请发票额度不通过,说没报印花税和个税,个税是代账公司搞的,4月18日过了时间啊,然后这个合同我是4月23日上传的,这个月也申报不了啊,这该怎么办啊
老师您好 确认主营业务收入是实际的价格 期望值价格1900入账 后面的销项税怎么又是合同价2000来算销项?
老师 这道题是选AD麽?
公司在申请高新,还没通过,报所得税汇算清缴时可以加计扣除吗
老师,报增值税的时候是不是还要填写免抵退那一栏?
你给我说的这一步,可不可以不操作呢?
同学您好,出口 设备要填的免抵退那一栏,除非您不申请免抵退税
老师 不填会有影响吗
同学您好,也可以的, 相当放弃享受权利
老师,增值税申报表主表第七栏是不是必须填写呀,给我说的申报是不是可以不申报?
不申请退税可以不填,相当于放弃权利
老师,这个表必须填,对不对?
填表就是意味要主张权利了,与附表要保持一致,都要填的
但他是系统自动识别出来的金额,是不是增值税减免申报明细表也需要填呀?
同学您好,自动识别的都要填,要不提交不了申报表
老师,麻烦帮我看一下这三张表,我填的对吗?
同学您好,金额一致就对了的
老师,有一张增值税减免税申报明细表填的是免税,不应该是免抵退吗?但是不写的话,又提交不了
同学您好,附表是免税,申报主表可以抵税,还有一个单独的退税申请表
老师没有单独的退税申报表呀,这个申报表需要我们选中之后再填写吗?
这个要单独填写的申报完了,税局会审核通过,企业的退税申请才好审批
如果那个单独的申报表不填的话,会不会有影响呀?
同学您好,不会影响